Carregando despesas...
Total: 1745 | Filtrados: 1745
| Tipo Despesa | Data | Fornecedor | Valor Líquido | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 17/03/2025 | TAM | R$ 880,36 | N/A |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 22/05/2023 | GOL | R$ 1.993,53 | N/A |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 07/06/2023 | GOL | R$ 50,00 | N/A |
| TELEFONIA | 22/05/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | R$ 36,23 | N/A |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 09/01/2026 | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA | R$ 1.924,61 | Ver PDF |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 09/01/2026 | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA | R$ 1.013,35 | Ver PDF |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 02/02/2026 | CENTRO AUTOMOTIVO CHACARA FLORA LTDA | R$ 245,30 | Ver PDF |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 15/01/2026 | MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA | R$ 212,28 | Ver PDF |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 02/01/2026 | POSTO PITSTOP EIRELI | R$ 213,25 | Ver PDF |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 29/01/2026 | POSTO PITSTOP EIRELI | R$ 193,72 | Ver PDF |